Register
Login
Home
About Rayong PAO
Background
Vision Mission and Strategy
Powers and Duties / Roles
Administration Policy of the Chief Executive
Honest intent of the executive
No Gift Policy
โครงสร้าง อบจ.ระยอง
Structure Rayong PAO
Exclusive chart
Council House
Muang District
Klang District
Ban Khai
Ban Chang
Pluak Daeng
Wang Chan
Khao Chamao
Nikhom Phatthana
Government Directory
Internal number
Agencies
Office of the Chief Administrator of PAO
Division of PAO Council Affairs
Division of Finance
Division of Public Works
กองสาธารณสุข
Division of Planning and Budgeting
Division of Education Religious and Culture
Division of Natural resources and Environment
Division of Supplies and Property
Division of Personnel Administration
Internal Audit Unit
ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
News Center
Establishing an information center
Responsible officer
service introduction
information section 7
S. 7(1)structure and organization management
S. 7(2) role Important
S. 7(3) Place of info center
S. 7(4) file list for rules/regulations
information section 9
S. 9(1) Diagnostic result / consideration
9(2) Strategic plan
S. 9(1) Plan for 3 years
S. 9(1) Plan for working
9(4) Manual for people
S. 9(1) Reference publications
9(6) concession/ agreement
9(7) Cabinet resolution
testMenu
Ordinance of finance
Status of finance
จัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP
Purchase
Special method
Tender for a contract for procurement procurement
Electronic bidding
Price examination
Agreed price
special case
Monthly procurement
Annual Procurement Action Plan Report
Report of work performance in accordance
Annual procurement plan
1.Procurement plan
2.General invitation
3.Selection
4.Specific
Bid winner
Report Meeting of Council
Report Meeting of working PAO
Report Meeting of tracking and result
Report Meeting
Laws and regulations
ITA
ITA 2566
ITA 2567
Personal Data Protection Policy
People Services
Report fraud
Request
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
E-Service
Contact US
Contact US
Webboard
Sitemap
Internal Control and Risk management
Office of the Chief Administrator of PAO
>
Internal Control and Risk management
Faculty of Personnel
Agencies menu
Home
Organization structure
Responsible
Internal department
General Administration
Travel and Public
Information and technology
Legal Department
Social Development
Internal Control and Risk management
Affirmative of Government
Fraud prevention
Public
Works and Activities
Contact
รายงานการติดตามประเมินผลและการรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560
27 October 2017
8297 Times
Posted by: Webmaster Rayong pao Categories:
Internal Control and Risk management
Share
รายงานการติดตามประเมินผลและการรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานการติดตามประเมินผลและการรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560
Internal Control and Risk management Related article
งานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
Views
รายงานผลการตรวจสอบการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2561
18 April 2019
1
งานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
Views
การติดตามประเมินผลและการรายงานการควบคุมภายในของ อบจ.ระยอง ปีงบประมาณ 2561
31 January 2019
1
งานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
Views
แผนการปฏิบัติงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ2561
30 January 2019
1
งานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
Views
รายงานผลการตรวจสอบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561
30 January 2019
2
งานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
Views
แผนการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560
27 October 2017
1
งานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
Views
รายงานผลการตรวจสอบการจัดวางระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2560
21 November 2016
1
งานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
Views
แผนการปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
28 October 2016
1